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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-11-25 16:42

借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:管理費(fèi)用

思頓喬老師 解答

2021-11-25 16:44

借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:管理費(fèi)用
這個是多發(fā)退回來的款項(xiàng)的分錄

微信用戶 追問

2021-11-25 16:47

兩個分錄相當(dāng)于一個是退款分錄,另一個是沖減計提分錄,但退回時我是借記銀行存款,借記應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),而沖減計提我也準(zhǔn)備用紅字,就是借記紅字管理費(fèi)用,貸記紅字應(yīng)付職工薪酬,怎么樣做好呢?

思頓喬老師 解答

2021-11-25 16:48

您好,都是可以的,只要不弄錯就可以

微信用戶 追問

2021-11-25 16:50

因?yàn)檫@是十月份的工資嘛,十月賬已經(jīng)結(jié)賬了,可以用紅字沖減計提嗎?

思頓喬老師 解答

2021-11-25 16:53

您好,在11月份是可以的。謝謝

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用
2021-11-25 16:42:42
你好,每個月計提工資,借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資,如果12月份一起發(fā),可以作為獎金申報,個稅申報表里填獎金申報,就可以按照平均金額來交稅了
2018-10-24 16:09:11
您好,分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-社保,貸;銀行存款。可以計提,也可以不計提。
2017-04-07 09:49:44
同學(xué),你好 沖掉之前的分錄
2022-10-11 14:13:45
您好!不是的。除非那個賬戶是當(dāng)現(xiàn)金核算。
2018-09-18 14:05:41
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