
老師,我們發(fā)工資不計提,發(fā)放時借單位管理費用,貸庫存現(xiàn)金?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個同事多領了工資,讓他退回了,如何做會計分錄?借方庫存現(xiàn)金,貸方用哪個會計科目?
答: 你好;? ? ;外賬是建議走計提的; 這個準則是要求了? 要過渡到 應付職工薪酬科目的? ;? ? ? ? ?借庫存現(xiàn)金或者 銀行存款? 貸 管理費用? ?
為辦公區(qū)域打掃衛(wèi)生,保潔費計入管理費用,會計科目是:借:管理費用-保潔費;貸:庫存現(xiàn)金嗎?
答: 你好!是的。你可以這樣做
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!我公司購入了一輛價值3000元的電動車,會計分錄這樣做:借:管理費用-交通工具-電動車 3000 貸:庫存現(xiàn)金3000 可以嗎?
答: 可以的。憑發(fā)票入賬。
老板墊付了錢。如果出納有錢,直接把錢還給給老板,然后只要編輯一個會計分錄 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金就行了吧如果出納沒錢 才需要編制兩個會計分錄吧 是這個意思嗎
老師:新建賬,做第一筆業(yè)務辦公費,借 管理費用一辦公費,貨 庫存現(xiàn)金,快賬軟件記賬,會計科目欄內,庫存現(xiàn)金顯示的是負數(shù),應該怎么
老師 銷售人員報銷出差費用,會計分錄:借:管理費用——差旅費 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 ,為什么實操練習中會計分錄:借:管理費用——開辦費?

