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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-25 09:46

你好;  你之前收取的 有按期來做收入沒有; 你開票是怎么開的。 因為跨年了 現(xiàn)在只能去 做以前年度損益調(diào)整科目來處理了 

怕黑的路人 追問

2021-11-25 09:46

沒有開票,沒做收入

meizi老師 解答

2021-11-25 09:47

你好;  那你收到款了。 就得 補做收入補稅的  

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你好;? 你之前收取的 有按期來做收入沒有; 你開票是怎么開的。 因為跨年了 現(xiàn)在只能去 做以前年度損益調(diào)整科目來處理了?
2021-11-25 09:46:07
你好 借 銀行 貸應(yīng)收賬款?
2021-11-25 10:13:34
借:銀行存款16000 ? ? ? 財務(wù)費用-折讓4000 貸:應(yīng)收賬款20000
2024-10-08 15:13:18
你好,可以先做應(yīng)收賬款掛賬,然后做收款分錄 也可以直接這樣做分錄,借;銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2019-11-07 17:22:19
如果是漏記賬的情況,可以在10月份的賬目里面進(jìn)行補做賬即可。
2019-10-19 10:57:24
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