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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

2017-02-08 14:59

可是牽扯到我這個月有個進項稅額轉(zhuǎn)出,而且之前的已經(jīng)做過了,這個單做分錄該怎么做?。?/p>

笑笑老師 解答

2017-02-08 14:51

您好,您的賬務處理是正確的。

笑笑老師 解答

2017-02-08 15:02

您好,進項轉(zhuǎn)出時借應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),后面的同樣結轉(zhuǎn)出未交增值稅到應交增值稅

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相關問題討論
扣款的一般在下個月做賬務處理
2015-11-15 11:54:46
同學,你好 完整的分錄 1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
您還要做一筆分錄的
2019-01-29 21:51:32
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
學員你好,借方應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項,進項和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12
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