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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2017-02-07 20:34

不好意思老師是我說的不夠清楚,我是指進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是不是要結(jié)轉(zhuǎn),如何結(jié)轉(zhuǎn)

米絲蒂娜 追問

2017-02-07 20:45

一般納稅人,老師我12月進(jìn)項(xiàng)334.19,銷項(xiàng)566.67,還有應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款820,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎做呢

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 20:26

您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,把收到的增票入賬科目,轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本中,再把收入與成本轉(zhuǎn)入本年利潤,再把本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配。

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 20:38

您好,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn),您是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人???如果是小規(guī)模納稅人,不用結(jié)轉(zhuǎn)的。如果是一般納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 20:49

您好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)566.67,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,587.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),334.19,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,820。同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,587.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,587.52。

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您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,把收到的增票入賬科目,轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本中,再把收入與成本轉(zhuǎn)入本年利潤,再把本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配。
2017-02-07 20:26:58
你好,單位收到林業(yè)局下達(dá)的林業(yè)改革發(fā)展資金, 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入
2021-07-21 11:51:53
您好,根據(jù)月未匯率,調(diào)整,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:銀行存款等科目,正數(shù)或者負(fù)數(shù)。
2019-06-15 14:01:47
你好,借銀行存款475073.87,貸應(yīng)收賬款475073.87,按完工百分比做賬確認(rèn)成本和收入,
2019-07-13 14:05:41
你好,上月的是否做應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入處理了
2019-10-05 10:11:41
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