
我們公司10月沖紅了去年12月入賬但未抵扣的進項票,,這種情況我需要怎么處理呀,需要去補交企業(yè)所得稅嗎
答: 你好!如果你之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過成本就要補了
老師,我想問一下,我們前兩年認證的發(fā)票現(xiàn)在被定為走逃,我們確實是真實交易,這種我們做進項轉(zhuǎn)出還需要補交企業(yè)所得稅嗎,都會有什么處罰
答: 你好,對的是的,增值稅所得稅都不能抵扣。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 您好 之前年度的進項稅額轉(zhuǎn)出導(dǎo)致補繳企業(yè)所得稅,補繳的企業(yè)所得稅怎么入賬?
答: 這里可以先把企業(yè)所得稅計入應(yīng)交稅費貸項,然后入賬稅金科目(第四類科目),最后把稅金科目的貸方金額憑證記成應(yīng)收稅款科目。


蕾蕾老師 追問
2021-11-23 10:05
宋生老師 解答
2021-11-23 10:08
蕾蕾老師 追問
2021-11-23 10:15
宋生老師 解答
2021-11-23 10:16
蕾蕾老師 追問
2021-11-23 10:28
宋生老師 解答
2021-11-23 10:29