
1月份的時候繳納了12月份的稅款2000,那么1月份申報表填寫的時候,主表第25欄期初未繳稅款2000,27欄本期已繳稅款2000,30欄本期繳納上期應(yīng)納稅款2000,是這樣的吧,稅款已經(jīng)交了呀,為什么會計填的是期初未繳稅款2000,然后就是32欄期末未繳稅款2000,33欄,其中欠繳2000,就不明白了求解,跪謝我發(fā)現(xiàn)會計每次都這么申報的,稅款明明這個月申報上個月的時候繳納了呀,為什么還是欠繳呢?求解是不是想的這樣是對的
答: 你好,因為是次月申報上月稅款,而稅款申報時才交,稅款所屬期與繳納期不一樣
老師,你好,我遇到的問題是,我在外地預(yù)繳稅款,已經(jīng)繳納過了。然后現(xiàn)在申報,附表四我在第三欄建筑服務(wù)預(yù)征繳稅也填了已繳稅款了。然后我到主表納稅申報表的第28欄,數(shù)字填不上去是什么情況啊,是藍色的
答: 你好,附表四的實際抵減也填了嗎。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問一下,納稅申報表里,我已經(jīng)全部申報了,也已經(jīng)繳稅了,但有的報表繳稅是0,那個怎么繳稅啊,顯示本月已申報未繳納的報表
答: 0就不用繳納

