
老師,想請(qǐng)問(wèn)下,建賬時(shí)把應(yīng)付賬款的數(shù)弄錯(cuò)了,后面付款后查看發(fā)現(xiàn)成負(fù)數(shù)了,這樣我該怎么處理呢?
答: 你好 有的軟件 是不能改期初的 你試一下 或者你找一下你的軟件 售后商幫你弄一下
期初建賬應(yīng)付賬款怎么處理.
答: 你好,應(yīng)付賬款需要錄入應(yīng)付賬款科目的期初余額才是的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,宋老師,我現(xiàn)在重新建賬,第一個(gè)月有做了一筆應(yīng)付賬款的,為什么在資產(chǎn)負(fù)責(zé)中,沒(méi)有顯示這一筆的呢
答: 您好!建議您發(fā)個(gè)科目余額表上來(lái)看下。應(yīng)該資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了,或者憑證錄入有問(wèn)題。
你好,李老師,現(xiàn)在重新建賬,第一個(gè)月的應(yīng)付賬款有資產(chǎn)負(fù)責(zé)表沒(méi)顯示,左邊也不等于右邊?哪里出錯(cuò)了呢
我去的是混泥土攪拌站,里面每天的用料不清楚。只知道進(jìn)料。還有就是一年存款,應(yīng)付賬款也不清楚欠多少。這個(gè)亂賬改如何處理老師,如何開(kāi)始建賬
你好我想問(wèn)一下,企業(yè)中途建賬應(yīng)付賬款無(wú)法確定,啟用新的賬套,以后發(fā)生支付前期應(yīng)付賬款怎么入賬?
建賬時(shí)應(yīng)付賬款期初數(shù)沒(méi)有錄入,現(xiàn)在支付了這個(gè)款項(xiàng),怎么做賬

