
單位掛的應(yīng)收賬款,結(jié)款是用承兌匯票結(jié)的,沒到期老板直接貼現(xiàn)了,承兌匯票也不是掛賬那個單位的,直接做成現(xiàn)金收款可以嗎?
答: 您好,可以的。
單位掛的應(yīng)收賬款,結(jié)款是用承兌匯票結(jié)的,沒到期老板直接貼現(xiàn)了,承兌匯票也不是掛賬那個單位的,直接做成現(xiàn)金收款可以嗎?
答: 您好,可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司收到一張承兌匯票時,借應(yīng)收票據(jù),貸預(yù)收賬款。現(xiàn)在承兌匯票到期解付了,我要銷應(yīng)收賬款。怎么做分錄呢?
答: 解付后: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù) 貨物發(fā)出開票銷售 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-銷項稅金

