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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-02-06 13:57

那認證的的發(fā)票上的進項要幾個月抵扣完?這個有沒有規(guī)定?我是全部認證了,還是留下一點下個月再認證呢?

袁老師 解答

2017-02-06 13:49

可以不做處理

袁老師 解答

2017-02-06 13:57

沒有規(guī)定     ,分開認證比較好

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相關(guān)問題討論
可以不做處理
2017-02-06 13:49:53
一般納稅人當月沒有應(yīng)交未交增值稅不用做賬務(wù)處理。
2019-06-15 20:27:29
你好 分錄對的 轉(zhuǎn)出未交貸方有余額 就是需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
2019-01-15 11:55:34
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 需要按這樣來結(jié)轉(zhuǎn),扣款的
2017-07-04 11:16:16
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-04-25 09:41:00
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