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芊葉菁菁
于2017-02-06 09:22 發(fā)布 ??859次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-02-06 09:26
轉(zhuǎn)入壞賬,做資產(chǎn)減值損失
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往年未收到的物管費(fèi)如何做帳務(wù)處理
答: 轉(zhuǎn)入壞賬,做資產(chǎn)減值損失
收到的掛靠管理費(fèi)怎么做帳
答: 你好,有給他開發(fā)票的嗎? 不開記營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份,收到明年的物業(yè)管理費(fèi)如何做賬
答: 你好,收到明年的物業(yè)管理費(fèi) 借:銀行存款等科目,貸:預(yù)收賬款?
你好,我想問(wèn)一下我們幫業(yè)主代繳了物管費(fèi)應(yīng)該怎么做帳
討論
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)月收到業(yè)主一年的物管費(fèi),已開收據(jù),怎么做賬,記收入還是預(yù)收?假如幾百戶都這樣交了怎么做賬?謝謝
買購(gòu)物卡發(fā)給員工,收到預(yù)售卡發(fā)票怎么做帳
請(qǐng)問(wèn)物業(yè)管理費(fèi)大多沒(méi)有開票,做帳時(shí)是預(yù)收款,月底了怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入?
老師,收到銀行的結(jié)息的費(fèi)用怎樣做帳
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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