盛宏有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)3月5日購入一批原材料,發(fā)票注明價(jià)款6000元,增值稅稅額780元,發(fā)送裝卸費(fèi)500元,入庫前挑選整理費(fèi)200元。發(fā)票和結(jié)算憑證已經(jīng)收到、款通過銀行存款支付,材科尚在運(yùn)輸途中;(2)3月8日,盛宏有限責(zé)任公司收到該批材科,驗(yàn)收入庫;(3)3月25日,盛宏有限責(zé)任公司發(fā)出一批原材料、生產(chǎn)產(chǎn)品耗用1000元,車間一般性物料消耗2500元,廠部管理部門耗用1000元,出售材料1200元,用于工程建設(shè)領(lǐng)用3500元。 要求:編制盛宏有限責(zé)任公司相關(guān)賬務(wù)處理。
迷路的鮮花
于2021-11-18 10:05 發(fā)布 ??1852次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-11-18 10:08
同學(xué)你好,
1;
借,在途物資6700
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)780
貸,銀行存款
2;
借,原材料6700
貸,在途物資6700
3;
借,生產(chǎn)成本1000
借,制造費(fèi)用2500
借,管理費(fèi)用1000
借,其他業(yè)務(wù)成本1200
借,在建工程 3500
貸,原材料;
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你好,同學(xué)
借,在途物資6000+500+200
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)780
貸,銀行存款
2022-11-13 20:12:28

同學(xué)你好,
1;
借,在途物資6700
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)780
貸,銀行存款
2;
借,原材料6700
貸,在途物資6700
3;
借,生產(chǎn)成本1000
借,制造費(fèi)用2500
借,管理費(fèi)用1000
借,其他業(yè)務(wù)成本1200
借,在建工程 3500
貸,原材料;
2021-11-18 10:08:36

您好
(1) 1日,向大光公司購進(jìn)A材料5噸,貨款為2100元,注明稅額為273元:價(jià)稅尚未支付,材料尚未驗(yàn)收入庫。
借:在途物資-A材料 2100
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)273
貸:應(yīng)付賬款 2100%2B273=2373
(2) 3日,向建業(yè)公司購進(jìn)B材料10噸,貨款為12000元,注明稅額為1560元,價(jià)稅以銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收人庫。
借:在途物資-B材料 12000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1560
貸:銀行存款12000%2B1560=13560
2023-11-23 20:03:35

1借在途物資-A材料2100
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額357
貸應(yīng)付賬款2457
2022-03-24 14:09:23

同學(xué)你好,可以發(fā)一下完整的問題嗎?問題顯示不全
2022-05-17 11:32:33
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