
附加稅的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)主要是增值稅,如果當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的減免稅額,是不是還要減去這兩項(xiàng),然后再計(jì)提附加稅呢
答: 按照你實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算就可以了
申報(bào)增值稅的時(shí)候減免了稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi),那附加稅按減免前的金額為計(jì)稅依據(jù)還是按減免后的金額為計(jì)稅依據(jù)
答: 你好,按減免后的做計(jì)稅依據(jù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅減免了480的稅控盤(pán),地稅附加稅是按減免480以后的數(shù)據(jù)申報(bào)還是按不減免480的申報(bào)?
答: 按減免480以后的數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,稅控盤(pán)的280塊錢(qián),做的減免稅額,但是沒(méi)填表,沒(méi)扣增值稅,我怎么把賬上的減免稅額科目沖掉
稅控盤(pán)減免增值稅280元,申報(bào)城建稅及附加時(shí)自動(dòng)跳出已報(bào)的增值稅額,基數(shù)也就少了280元,所以附加費(fèi)少交了
在報(bào)附加稅的時(shí)候,分一般增值稅和免抵稅額,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅跟稅控盤(pán)820的是填在免抵稅額里嗎?
稅控盤(pán)減免,設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅- 減免稅額,余額方向是貸方還是借方?


梵一老師 解答
2017-02-05 18:36
梵一老師 解答
2017-02-06 10:11