
老師你好,我是做內(nèi)賬的,我想問(wèn)一下,我這邊是9月開(kāi)始建賬的,我9月的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提稅金,期初數(shù)也是零,我在9月交稅的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是這樣做的,借 應(yīng)交稅金——已交稅金 貸:銀行存款,現(xiàn)在要怎么做
答: 同學(xué)你好,將稅金補(bǔ)提進(jìn)去
老師,我想問(wèn)一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-已交稅金中嗎
答: 你好多的退回還是減免的??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問(wèn)一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-已交稅金中嗎 ?多退的
答: 你好 ; 這個(gè)具體是? 什么稅款 。 增值稅嗎 ?如果是? ? 退的 你們多繳納的; 那么你做賬 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?

