
老師你好,2018年的一筆賬,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸:銀行存款,應(yīng)付賬款,2019年把應(yīng)付賬款給付了,這種情況怎么做賬呢?與累計(jì)盈余有關(guān)嗎老師?
答: 你好沒有關(guān)系,這很正常
老師你好,我們是行政單位,去年的一筆預(yù)付費(fèi)用做錯(cuò)了,借:活動(dòng)經(jīng)費(fèi),貸銀行存款,來發(fā)票時(shí)又做:借:活動(dòng)經(jīng)費(fèi)貸:預(yù)付賬款,調(diào)賬的話,應(yīng)該怎么做呢,老師
答: 使用以前年度盈余調(diào)整科目調(diào)整 借:預(yù)付賬款 貸:以前年度盈余調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師幫我看下a 公司打款給我們借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款支付的信息費(fèi)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)貸:銀行存款期間產(chǎn)生的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)貸:銀行存款借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)貸:銀行存款借:管理費(fèi)用-職工酬貸:銀行存款駕駛員預(yù)支的運(yùn)輸費(fèi)或者結(jié)賬借:預(yù)付賬款貸:銀行存款駕駛員結(jié)賬借:應(yīng)付賬款貸:預(yù)付賬款貸:銀行存款開具發(fā)票銷項(xiàng)借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)收入貸:應(yīng)交稅銷項(xiàng)開具發(fā)票進(jìn)項(xiàng)借:主營業(yè)貸:應(yīng)付款付款給公司時(shí)借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款謝謝老師~麻煩你了老師
答: 分錄都是對(duì)的,同學(xué)。沒有問題了

