
您好,請問一下之前月份銷項(xiàng)1萬大于進(jìn)項(xiàng)0.5萬,都是通過借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅列示,本月進(jìn)項(xiàng)1萬大于銷項(xiàng)0.5萬,可以通過仍是通過這個(gè)科目,借方:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 -0.5,借方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅列示?
答: 可以的,可以這么做的。
增值稅月底沒有轉(zhuǎn)入未交增值稅,通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金可以嗎
答: 不建議那么操作,還是做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的好。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
差旅費(fèi)中的交通費(fèi) 增值稅電子普票可以抵扣嗎
答: 你好同學(xué),哪種交通費(fèi)詳細(xì)說一下

