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送心意

名名老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-11-16 19:26

同學,你好。
借:在途物資40400
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)5236
貸:銀行存款45636
以上假設增值稅是可以抵扣的哈,因為題目沒有說是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

愛笑的未來 追問

2021-11-16 19:31

這個是一般納稅人

愛笑的未來 追問

2021-11-16 19:32

哪個可以抵扣增值稅呢?

名名老師 解答

2021-11-16 19:40

對的,一般納稅人的話,就是老師這樣寫分錄即可。

名名老師 解答

2021-11-16 19:40

5236這個是可以抵扣的

愛笑的未來 追問

2021-11-16 19:43

好的謝謝,再請問一下,購入的材料運到,驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本怎么分錄?

名名老師 解答

2021-11-16 19:47

借:原材料40400
貸:在途物資40400

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同學你好 借固定資產(chǎn)300000 借進項39000 借費用3000 借進項270 貸銀行存款 2.借固定資產(chǎn) 借進項 借費用 借進項 貸銀行存款
2021-11-06 00:10:17
同學,你好。 借:在途物資40400 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)5236 貸:銀行存款45636 以上假設增值稅是可以抵扣的哈,因為題目沒有說是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2021-11-16 19:26:27
您好 銷貨方以銀行存款支付的代墊運費,取得的增值稅專用發(fā)票可以做為銷貨方的進項抵扣
2021-05-16 16:40:08
你好,請問你想問的問題具體是??
2024-01-15 09:08:22
同學你好 你的問題是什么
2023-12-22 12:56:01
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