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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-16 17:51

你好;  留抵就 暫時不結(jié)轉(zhuǎn)了或者是結(jié)轉(zhuǎn)這樣掛 :  
 結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 


1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,

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相關(guān)問題討論
同學你好 很高興為你解答 多出的部分給對方 你們的進銷項是一樣的產(chǎn)品嗎? 給你們的進項票與你們?nèi)~轉(zhuǎn)出去的款項是一個單位名稱嗎? 是一個的話好處理的
2021-11-03 18:50:53
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-04-22 22:44:10
哪個金額大和做賬沒有關(guān)系的,還是一樣做賬啊
2019-06-20 10:21:11
月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-08 16:22:46
不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅;等到銷項大于進行了再結(jié)轉(zhuǎn)
2019-04-29 09:36:02
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