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送心意

易 老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-11-14 17:00

你好,一般需要同時(shí)申報(bào)退稅,有不同時(shí)申報(bào)退稅需要填分割單。

默默的大地 追問

2021-11-14 17:01

就是按報(bào)告單的數(shù)量申報(bào),多余的數(shù)量下次申報(bào)。這個(gè)多余的數(shù)量有時(shí)效嗎?

易 老師 解答

2021-11-14 17:06

出口退稅時(shí)間有什么要求?
  出口退稅一定要把握好幾個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn),否則的話會(huì)就會(huì)面臨不予退稅,,企業(yè)就要多承擔(dān)一部分稅收了。
  4月征期申報(bào)享退稅:企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。逾期的,企業(yè)不得申報(bào)免抵退稅。
  5月征期申報(bào)可免稅:“未在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi)按規(guī)定申報(bào)免稅”,指出口企業(yè)或其他單位未在報(bào)關(guān)出口之日的次月至次年5月31日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)填報(bào)《免稅出口貨物勞務(wù)明細(xì)表》,提供正式申報(bào)電子數(shù)據(jù),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理免稅申報(bào)手續(xù)。
  6月征期申報(bào)變征稅:出口企業(yè)或其他單位對本年度的出口貨物勞務(wù),剔除已申報(bào)增值稅退(免)稅、免稅,已按內(nèi)銷征收增值稅、消費(fèi)稅,以及已開具代理出口證明的出口貨物勞務(wù)后的余額,除內(nèi)銷免稅貨物按前款規(guī)定執(zhí)行外,須在次年6月的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅。出口退稅可以找華財(cái)會(huì)計(jì)幫您代辦,省心更省錢。

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相關(guān)問題討論
這個(gè)要根據(jù)你們的需要來申請的
2019-01-10 18:44:27
你好,一般需要同時(shí)申報(bào)退稅,有不同時(shí)申報(bào)退稅需要填分割單。
2021-11-14 17:00:16
你好,要和報(bào)關(guān)單的一致的
2020-05-20 10:07:36
你好,那就是寫千克的,因?yàn)榘l(fā)票和報(bào)關(guān)單都是千克
2020-03-03 16:31:53
向?qū)?外部數(shù)據(jù)采集-出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入;認(rèn)證發(fā)票信息處理-錄入兩張發(fā)票的詳細(xì)信息。 向?qū)?退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入-出口明細(xì)錄入;進(jìn)貨明細(xì)-輸入該票報(bào)關(guān)單對應(yīng)的關(guān)聯(lián)號,序號寫入001,然后增加第一張發(fā)票信息完成后回車,點(diǎn)擊“保存并增加”。 增加新的頁面,然后還是同一個(gè)關(guān)聯(lián)號,序號改成002,增加第二章發(fā)票的信息,回車,點(diǎn)擊保存。 然后點(diǎn)擊審核認(rèn)可-該關(guān)聯(lián)號下的所有條目-完成 錄入后最好跟當(dāng)?shù)貙9軉T核實(shí)下穩(wěn)妥些。
2019-10-11 15:10:11
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