
12.31號做的借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 234720貸:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) -234720摘要:工會經(jīng)費(fèi)收據(jù) 管理費(fèi)用一負(fù)一正,做這個分錄是啥意思呢,摘要都一樣
答: 你這個分錄沒有編平,借方是正數(shù)234720元,貸方也是正數(shù)234720元,才能編平。不然憑證發(fā)票保存
老師我計提了工會經(jīng)費(fèi),繳納的時候把分錄做錯了,借管理費(fèi)用了,現(xiàn)在款年了怎么調(diào)整
答: 你好,計提了工會經(jīng)費(fèi),繳納的時候把分錄做錯了,借管理費(fèi)用了,調(diào)整的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司收到返上年的工會經(jīng)費(fèi),繳納工會經(jīng)費(fèi)時未計提,直接計入管理費(fèi)用,請問該筆返款該如何做會計分錄?謝謝。
答: 返還時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)


胡筱瀟 追問
2021-11-14 13:37
江老師 解答
2021-11-14 13:41