
老師.我們公去年開了159萬的免稅發(fā)票錢去年已經(jīng)轉(zhuǎn)過來了蜂群代管3年風(fēng)險未轉(zhuǎn)移給購買方,故去年計入了預(yù)收賬款,沒確認(rèn)收入,但是當(dāng)時增值稅按收入申報了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報未申報什么這部分,稅務(wù)通知讓更改去年報收入這要怎么處理了?
答: 學(xué)員你好,這部分收入沒確認(rèn),成本是不是也沒結(jié)轉(zhuǎn),收入減成本差額需要補(bǔ)稅和滯納金
小規(guī)模企業(yè),增值稅減免稅所確認(rèn)的營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅年報時要進(jìn)行調(diào)整嗎
答: 這個的話,不存在調(diào)整的問題。因為,會計處理的時候,已經(jīng)轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入。會計和稅法,是一致的哦(這個要交所得稅)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年一般納稅人,年收入總額2000萬,核定征收企業(yè)所得稅年報,填報時減免小微企業(yè)企業(yè)所得稅沒有減免,顯示需要補(bǔ)交所得稅?
答: 你好,你單位符合小型微利企業(yè)的三個條件?


斷翼の天使 追問
2021-11-14 12:36
斷翼の天使 追問
2021-11-14 12:38
悠然老師01 解答
2021-11-14 12:44
斷翼の天使 追問
2021-11-14 14:01
悠然老師01 解答
2021-11-14 14:15