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送心意

悠然老師01

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-11-14 07:26

學(xué)員你好,不是這么算的,你的計(jì)算屬于收付實(shí)現(xiàn)制,會(huì)計(jì)上是權(quán)責(zé)發(fā)生制,利潤(rùn)=當(dāng)期收入-當(dāng)期的成本費(fèi)用-投入的資產(chǎn)應(yīng)攤銷的金額

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學(xué)員你好,不是這么算的,你的計(jì)算屬于收付實(shí)現(xiàn)制,會(huì)計(jì)上是權(quán)責(zé)發(fā)生制,利潤(rùn)=當(dāng)期收入-當(dāng)期的成本費(fèi)用-投入的資產(chǎn)應(yīng)攤銷的金額
2021-11-14 07:26:18
老師。問下怎么算今年的利潤(rùn),年初庫(kù)存貨加應(yīng)收減應(yīng)付還有408萬,現(xiàn)在應(yīng)收356萬,應(yīng)付77萬,庫(kù)存貨還有110萬,現(xiàn)金還有5萬,求問是虧了嗎,有點(diǎn)迷了
2018-12-14 16:28:30
老板叫做內(nèi)帳,現(xiàn)在算出來9月利潤(rùn)2萬,我是用收入減去所有的費(fèi)用支出得出的?,F(xiàn)在情況為:比如有銀行存款1.1萬,月末庫(kù)存現(xiàn)金1.6萬,應(yīng)收賬款0.5萬,期初庫(kù)存現(xiàn)金0.3萬,月末利潤(rùn)2萬,老板認(rèn)為月末利潤(rùn)加上期初庫(kù)存現(xiàn)金2+0.3應(yīng)該與月末庫(kù)存現(xiàn)金加應(yīng)收賬款1.6+0.5相等,是我賬做錯(cuò)了還是怎么樣的?我是新手不太懂
2015-10-08 11:06:43
不成立的,因?yàn)槔麧?rùn)是一個(gè)時(shí)期數(shù)字,比如你說2019年的利潤(rùn),肯定是1月到12月的利潤(rùn) 但是應(yīng)收賬款,是時(shí)點(diǎn)數(shù)字,比如2019年12月31日的應(yīng)收賬款,是在這一天欠對(duì)方的錢,不是1到12月每天都欠對(duì)方的錢. 因此,公式兩邊的屬性不同,造成這個(gè)公式不成立的
2020-03-01 09:46:14
你好,可以這樣處理的
2017-11-20 11:11:13
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