
請問我們請設(shè)計院給我們設(shè)計圖紙,按照合同支付預(yù)付款10萬,開了10萬的票給我們。我們付錢。之按時間節(jié)點分別付5萬和尾款6萬。都開相應(yīng)發(fā)票,我們根據(jù)發(fā)票金額付款。 請問 做賬時 第一次付款時 借預(yù)付賬款 10萬 貸銀行存款 10萬 借 合同履約成本—勘察設(shè)計費 貸 預(yù)付賬款 第二次付款時 依然是 借 預(yù)付賬款5萬 貸 銀行存款5萬 借 合同履約成本 貸預(yù)付賬款 第三次付尾款也一樣嗎
答: 學員你好,合同履約成本應(yīng)該是設(shè)計院使用的分錄,你們直接計入預(yù)付賬款,交付成果后轉(zhuǎn)入成本或者費用科目
老師,我一月份支付對方一筆勘察設(shè)計費1500萬,我當時對方?jīng)]有開發(fā)票給我,我做的分錄是借:預(yù)付賬款/廣東泛珠公司 貸:銀行存款 2月份對方把發(fā)票開過來了,我是不是要做分錄借:工程施工/勘察設(shè)計費 貸:預(yù)付賬款啊?
答: 你好? ? 你們設(shè)計費實際是1月發(fā)生的直接做 :借工程施工- 勘察設(shè)計費 貸銀行存款。? 2月收到發(fā)票? 直接沒有差異金額 附憑證后面去?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司勘察設(shè)計公司,這些勘察,設(shè)計項目收到款和支付是不是這樣做分錄1:收入借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅2:支付勞務(wù)費,差旅費-按項目核定借:主營業(yè)成本-勞務(wù)費/ 設(shè)計費/住宿費/加油費/餐費/過路費/交通費 貸:銀行存款
答: 你好,如果是出差的話,住宿、加油、餐飲、過路、交通費這些都做到差旅費里面就可以了。


小西 追問
2021-11-13 13:07
悠然老師01 解答
2021-11-13 13:08