哪位老師有采購(gòu)報(bào)表的模版? 問(wèn)
你好你可以在這里搜索下載。 就搜索采購(gòu) 答
公司會(huì)收取物流卸貨費(fèi),有的司機(jī)沒(méi)有手機(jī)銀行,無(wú)法 問(wèn)
可以現(xiàn)金收取,再存入公戶(hù) 答
你好老師,請(qǐng)問(wèn)如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)出庫(kù) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存商品 答
老師請(qǐng)問(wèn)7月才繳第一季度所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄 問(wèn)
? 計(jì)提匯算所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸:銀行存款 答
(如果讓原來(lái)的老師答就最好啦,最新的情況是這樣)情 問(wèn)
在簡(jiǎn)化假設(shè)下(主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本),每月固定成本 11.5 萬(wàn)元,單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元,盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡 答

收到供應(yīng)商紅字發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理和納稅申報(bào)
答: 同學(xué)你好,借:庫(kù)存商品,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人,取得可抵扣的票據(jù),用于應(yīng)稅項(xiàng)目,否則,無(wú)此分錄),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。納稅申報(bào)時(shí),做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
收到供應(yīng)商的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票的賬務(wù)處理以及增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
答: 您好,收到紅字發(fā)票,借:庫(kù)存商品等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)到進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)即可。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我退貨給供應(yīng)商,增值稅發(fā)票我已抵扣,現(xiàn)我申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng),供應(yīng)商也開(kāi)具了紅字發(fā)票給我,可這賬務(wù)如何處理呢?是退去年的貨。進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出
答: 你好 購(gòu)進(jìn)退貨的賬務(wù)處理是 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)?
如果供應(yīng)商開(kāi)票給的商品退貨的話是不是需要對(duì)方的開(kāi)的紅字發(fā)票才能做退貨的賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商開(kāi)錯(cuò)票,已認(rèn)證抵扣的發(fā)票,隔月對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
我是購(gòu)貨商,給供貨商開(kāi)了紅字發(fā)票申請(qǐng)單,供貨商開(kāi)具了紅字發(fā)票給我方。我方尚未做賬務(wù)處理,請(qǐng)老師幫忙解答下?
老師,4月份我們向供應(yīng)商申請(qǐng)了一個(gè)紅字發(fā)票,這個(gè)紅字發(fā)票抵扣聯(lián)怎么處理?


風(fēng)一樣的女子 追問(wèn)
2021-11-11 21:06
王雁鳴老師 解答
2021-11-11 21:11