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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-10 09:38

你好;   借應付職工薪酬-社保10   ; 其他應收款-個人社保1  貸銀行存款11   

繁花園 追問

2021-11-10 09:43

老師這樣應付職工薪酬不是有借方余額了嗎?計提社保的分錄呢

meizi老師 解答

2021-11-10 09:44

你好 ;  你要計提下單位部分 :借管理費用 -社保 10 貸應付職工薪酬-社保10  

繁花園 追問

2021-11-10 09:50

老師這樣做可以吧,計提借:管理費用—企業(yè)社保10 管理費用—福利費1貸:應付職工薪酬11   繳納借:應付職工薪酬11貸:銀行存款11     把個人承擔的部分放到管理費用—福利費,   因為公司全部承擔了

meizi老師 解答

2021-11-10 09:51

你好 ;  1元不是福利費哈。 掛其他應收款  。   

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相關問題討論
你好;? ?借應付職工薪酬-社保10? ?; 其他應收款-個人社保1? 貸銀行存款11? ?
2021-11-10 09:38:43
借銀行 貸應付職工薪酬,借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù)
2021-12-14 22:12:33
@曹倩: 對的,就是你說的這個意思,繳費的時候是已經(jīng)扣減過的金額,但是也是可以理解為地稅局退給我們的有款項,只是沒到我們銀行賬戶上,我們用余額交了部分的社保額,所以這個分錄我就不會做了,還是想請教請教您~
2017-07-10 14:51:51
借:應付職工薪酬-社保費 貸:管理費用等
2017-08-18 15:30:24
同學好,減免的公司繳納的部分,已計提體的,直接沖減管理費用,
2020-04-10 16:13:35
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