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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-11-08 14:41

你好,剩余1千是不需要支付了,還是以后會支付呢? 

馬莉 追問

2021-11-08 14:43

不支付了

鄒老師 解答

2021-11-08 14:44

你好
借:庫存商品 1萬
貸:銀行存款 9000
營業(yè)外收入 1000 

馬莉 追問

2021-11-08 14:53

如果當(dāng)時我的分錄是,借:庫存商品 1萬,貸:應(yīng)付賬款 1萬,后期支付時,借:應(yīng)付賬款 9千,貸:銀行存款9千。年末我把剩余1千不結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,而是通過現(xiàn)金結(jié)平這筆應(yīng)付賬款(實際未付),是不是也是一種辦法吧?

馬莉 追問

2021-11-08 14:54

給企業(yè)省點稅,也沒問題吧?

鄒老師 解答

2021-11-08 15:00

你好,根據(jù)你的描述,應(yīng)當(dāng)在一開始就把1000的部分計入營業(yè)外收入核算才是的  

馬莉 追問

2021-11-08 15:06

老師,應(yīng)付賬款必須要用銀行支付,有這規(guī)定嗎?

鄒老師 解答

2021-11-08 15:07

你好,正常情況下,單位之間的貨款,需要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,而不應(yīng)當(dāng)通過現(xiàn)金支付 

馬莉 追問

2021-11-08 15:10

如果想通過現(xiàn)金支付,是不是得把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款?這個過程要如何構(gòu)建呢?

鄒老師 解答

2021-11-08 15:13

你好,如果通過現(xiàn)金支付,賬務(wù)處理是
借:庫存商品 1萬
貸:庫存現(xiàn)金  9000
營業(yè)外收入 1000 

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你好,剩余1千是不需要支付了,還是以后會支付呢??
2021-11-08 14:41:21
借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款
2016-07-08 10:40:41
你好,你是指不用出入庫單據(jù)嗎?最好齊全這樣才顯得更真實
2019-08-01 17:11:12
你好 1.暫估 借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估 2.收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款-暫估貸 庫存商品 按發(fā)票做 借庫存商品進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款 3. 借應(yīng)付賬款貸銀行存款
2020-08-07 15:49:14
你好 今年收到發(fā)票能入賬的呢?
2022-03-25 15:29:59
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