這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出咋樣寫?是不是:借:管理費(fèi)用-存貨盤盈虧:1021.09應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:209.21貸:成都業(yè)務(wù)部-貸處理流動(dòng)資產(chǎn)損益:1230.63
lucas
于2017-01-19 12:01 發(fā)布 ??961次瀏覽

- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2017-01-19 13:32
沒懂,這個(gè)就是批準(zhǔn)了進(jìn)行處理的!待處理在借方,結(jié)轉(zhuǎn)到貸方
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借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷,借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2017-01-19 12:23:19

借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

借 :管理費(fèi)用-冰箱 688.79
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)110.21
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-110.21
轉(zhuǎn)費(fèi)用
借: 管理費(fèi)用 110.21
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
這個(gè)對(duì)吧?
2018-07-19 11:50:44
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吳月柳 解答
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