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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-06 18:40

那現(xiàn)在你把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。
多加計(jì)扣除部分需要轉(zhuǎn)出

K14605165886823 追問

2021-11-06 18:51

老師加計(jì)抵減如何調(diào)整啊

陳詩晗老師 解答

2021-11-06 19:21

借,以前年度損益調(diào)整
貸。應(yīng)交稅費(fèi)

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那現(xiàn)在你把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。 多加計(jì)扣除部分需要轉(zhuǎn)出
2021-11-06 18:40:24
固定資產(chǎn)或者辦公費(fèi)都是可以抵扣的哦
2019-03-09 16:42:47
你好!可以補(bǔ)做上的。
2018-09-03 17:02:15
海關(guān)是事業(yè)單位,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2018-10-19 16:14:02
你好,還是涉及損益的,因?yàn)楸緛砣绻皇沁M(jìn)項(xiàng)那就是進(jìn)成本或者費(fèi)用了 "計(jì)提, 借:以前年度損益調(diào)整     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整   借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納,   借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅     營業(yè)外支出-稅收滯納金(如果有)     貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額, 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 "
2018-06-25 11:08:01
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