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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-18 15:58

收到撥款的時候:借:銀行存款  貸:營業(yè)外收入    使用時:借:管理費用  貸:營業(yè)外支出          支付時:借:管理費用     貸:現(xiàn)金或者銀行                 是不是應該這樣?

古月 追問

2017-01-18 16:05

那只是轉了??畹慕痤~到營業(yè)外收入里,沒有營業(yè)外支出啊,這也可以?

鄒老師 解答

2017-01-18 15:41

借;銀行存款   貸;專項應付款 
借;相關科目  貸;銀行存款 
借;專項應付款   貸;營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2017-01-18 16:00

收到款項   借;銀行存款 貸;專項應付款 
支付相關費用  借;相關科目 貸;銀行存款 
同時把專項應付款轉到營業(yè)外收入  借;專項應付款 貸;營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2017-01-18 16:05

你好,怎么會有營業(yè)外支出呢

上傳圖片 ?
相關問題討論
借;銀行存款 貸;專項應付款 借;相關科目 貸;銀行存款 借;專項應付款 貸;營業(yè)外收入
2017-01-18 15:41:16
你好 紅字沖減今年計入費用的科目 借計固定資產(chǎn) 然后補提這幾個月的折舊
2020-08-20 10:59:48
借:管理費用 貸:其他應付款 新公司期初都是0
2019-08-22 10:34:20
你好!通過以前年度損益調整科目
2019-09-30 10:32:07
借銀行存款 營業(yè)外支出貸應收賬款
2019-09-12 13:58:40
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