
老師,請(qǐng)問銷項(xiàng)稅額,用上期留底稅額抵扣,還用做分錄嗎?
答: 你之前做轉(zhuǎn)出未交增值稅么,沒有就做借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸銀行
上期有留底稅額本月有銷項(xiàng)稅額但小于留底稅額怎么做分錄
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上期有留底稅額,這期有銷項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅額小于留底稅額,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
答: 你好,你可以借銷項(xiàng)稅額 貸留底稅額 不過正規(guī)的做法是不用做憑證,只需要在報(bào)表上體現(xiàn)就可以。
老師 3月銷項(xiàng)稅額405.71 因?yàn)槠诔跤辛舻锥愵~204.67 所以3.31號(hào)認(rèn)證了一張專票 金額為317.87 這個(gè)分錄怎么寫啊
月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄,以及有留底稅額和繳稅的會(huì)計(jì)分錄

