
12月份申報(bào)11月份增值稅時(shí)稅務(wù)局要讓納稅,就在未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售額那欄填了數(shù)字繳了增值稅,這部分增值稅賬務(wù)要處理在哪個(gè)月份里?且12月份的時(shí)候又把11月份未開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票的金額已經(jīng)開(kāi)出去了,這筆賬該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
答: 在11月做賬務(wù)處理,在12月紅字沖11月分錄,再做,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收人 應(yīng)交稅費(fèi)
貿(mào)易公司到稅局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票.會(huì)計(jì)分錄?開(kāi)票時(shí)會(huì)計(jì)分錄?開(kāi)票的當(dāng)時(shí)繳納的稅款會(huì)計(jì)分錄?開(kāi)票后收到貨款時(shí)會(huì)計(jì)分錄?自己開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)的增值稅普通發(fā)票,開(kāi)票時(shí)會(huì)計(jì)分錄?收到錢(qián)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄?如果先收到錢(qián)后收到票呢?
答: 開(kāi)票就做借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,交稅做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行,自己開(kāi)發(fā)票做借應(yīng)收/預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 先收款可以做預(yù)收賬款,要是之前合作掛應(yīng)收那現(xiàn)在還是做應(yīng)收
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去稅務(wù)局發(fā)票交的增值稅怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,請(qǐng)問(wèn)你們是小規(guī)模納稅人還是一般?

