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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-05 11:35

你好;     這個個稅是 比如我10月發(fā)了 分紅給 股東; 那么11月就得報個稅 在自然人客戶端里面去報   

米嘟媽媽 追問

2021-11-05 11:43

那這個扣回的會計分錄是在10月做,繳納的分錄是在11月做嗎

meizi老師 解答

2021-11-05 11:45

你好 ;     你可以在10月支付的時候做扣除 ;  11月做繳納個稅分錄即可 

米嘟媽媽 追問

2021-11-05 11:51

10月扣回的分錄:借:應付股利,貸:應交稅費應交個稅,11月繳納的分錄:借:應交稅費應交個稅,貸:銀行存款,是這樣嗎

meizi老師 解答

2021-11-05 11:55

你好 ; 是的 就是這樣處理的  

米嘟媽媽 追問

2021-11-05 12:01

請問沒有應付股利科目能計入應付利潤嗎

meizi老師 解答

2021-11-05 12:08

你好 ;  可以的。 可以用這個科目的 

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你好;? ? ?這個個稅是 比如我10月發(fā)了 分紅給 股東; 那么11月就得報個稅 在自然人客戶端里面去報? ?
2021-11-05 11:35:59
你好! 借:無形資產(chǎn)(契稅) 貸:銀行存款
2020-03-22 15:57:47
1 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 2 借應交稅費,未交增值稅 貸,銀行存款 3借稅金及附加貸應交稅費 4、借應交稅費貸,銀行存款 5借,所得稅費用,貸,應交稅費企業(yè)所得稅, 6借,應交稅費企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)   貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):   借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費—未交增值稅   4、實際交納時   借:應交稅費—未交增值稅   貸:銀行存款
2020-03-18 10:40:54
你好,請問拿地用途是?
2018-09-12 15:41:24
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