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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-11-05 09:41

你好,是多計提了嗎? 

清風(fēng)小居 追問

2021-11-05 09:47

5到11月按收入直接多計提了,沒減成本部分,12月把后把差額做了上面這個分錄,現(xiàn)在我該如何做賬,調(diào)整正確,跪求解答分錄

鄒老師 解答

2021-11-05 09:49

你好,多計提了就沖銷
借:應(yīng)交稅費—文化建設(shè)費
貸:利潤分配—未分配利潤 

清風(fēng)小居 追問

2021-11-05 09:52

我這個月這樣做可以嗎?
借:利潤分配—未分配利潤  17000
貸:應(yīng)交稅費—文化建設(shè)費  17000

鄒老師 解答

2021-11-05 09:54

你好,你提供的分錄,金額需要改成負(fù)數(shù)才是 

清風(fēng)小居 追問

2021-11-05 09:56

為啥?。?,老師

鄒老師 解答

2021-11-05 09:59

你好,根據(jù)你這個描述,說明是多計提了,所以需要沖銷。
而你提供的分錄是再次計提了,這樣不會平,而是會原來越多

清風(fēng)小居 追問

2021-11-05 10:01

是不是等于少記上年費用,增加當(dāng)年利潤了,現(xiàn)在跨年調(diào)賬這樣做可以嗎

鄒老師 解答

2021-11-05 10:03

你好,是的,是這樣的
之前多計提了,跨年了就需要沖銷多計提 

清風(fēng)小居 追問

2021-11-05 10:08

老師,
這個就是我沖減多計提的分錄,導(dǎo)致我應(yīng)交稅費—文化建設(shè)費貸方余額負(fù)17000,現(xiàn)在就是跨年調(diào)整這筆賬

鄒老師 解答

2021-11-05 10:10

你好,這個是貸方17000,還是貸方負(fù)數(shù)17000? 

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相關(guān)問題討論
你好,是多計提了嗎??
2021-11-05 09:41:55
現(xiàn)在都是稅金及附加科目了
2018-11-26 15:21:07
都改成稅金及附加科目了,從2016年5月開始改的
2017-12-08 10:03:51
營業(yè)稅、 消費稅、 城市維護(hù)建設(shè)稅、 資源稅、 土地增值稅和教育費附加等, 城鎮(zhèn)土地增值稅、 房產(chǎn)稅、 車船稅、 印花稅、 礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費和排污費
2015-12-20 14:29:56
可以用的 稅金及附加
2017-11-18 15:53:16
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