
我8月開多了一張銷項發(fā)票給客戶,9月才發(fā)現(xiàn),然后交了增值稅,并紅沖了發(fā)票,然后我10月怎么退這個增值稅回來呢
答: 您好,記得你已經(jīng)開了紅沖發(fā)票,紅沖發(fā)票記賬就可以了做平了的
老師,已經(jīng)跨月的紅沖發(fā)票,又重新開了正確的發(fā)票,賬怎么做呢?這個銷項稅怎么處理呢?
答: 你好, 紅沖發(fā)票 借,應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項 負(fù)數(shù) 正確發(fā)票 借,應(yīng)收賬款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問一下發(fā)票紅沖的銷項稅額是應(yīng)交稅費增值稅銷項稅負(fù)數(shù)紅沖還是做到借方?
答: 是的,發(fā)票紅沖的銷項稅額是,應(yīng)交稅費增值稅銷項稅負(fù)數(shù)紅沖

