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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-01-20 20:16

老師請問我們公司的幾筆應(yīng)收賬款是以前的會計掛的都在老板名下,現(xiàn)在老板讓做費用這個怎么做分錄這是以前老總送客戶的,因會計不知道才掛的賬

追問

2017-01-20 21:07

老師你好!我們公司的幾筆應(yīng)收賬款是以前的會計掛的都在老板的名下。因老板現(xiàn)在和人合伙經(jīng)營公司。他不想付這些應(yīng)收賬款,讓我想辦法沖掉,請問會計分錄怎么做?

袁老師 解答

2017-01-18 09:36

借:待攤費用5,2萬,其他應(yīng)收款--押金3, 貸:銀行存款55萬。

袁老師 解答

2017-01-20 20:48

讓老板找些發(fā)票沖賬吧

袁老師 解答

2017-01-20 21:08

借:銷售費用,貸:應(yīng)收賬款

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相關(guān)問題討論
您好,您這個題目是全部的是吧
2022-12-10 10:41:06
你好!可以的,你的理解很對
2022-04-08 10:28:28
借:銀行存款貸:財務(wù)費用
2017-08-11 22:34:40
那你這個屬于借款了,但是不能做借款,做往來款,然后再還回去
2019-10-05 11:44:09
您好,分錄,借;應(yīng)付職工薪酬-福利費,8100元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,8100元。
2017-06-17 18:02:18
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