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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-11-04 19:06

您好。。一般試算平衡就沒有問題。

鰻魚啞鈴 追問

2021-11-04 20:59

具體怎么做

玲老師 解答

2021-11-04 21:08

自己仔細核對每一個原始憑證和記賬憑證,看是否相等
 現(xiàn)金,銀行,庫存,應收,應付余額和你實際對應的上就可以

鰻魚啞鈴 追問

2021-11-04 21:37

資產負債表和利潤表這些怎么核對?如果貨款已付給供應商,但是發(fā)票沒有收到,怎么做賬務處理

玲老師 解答

2021-11-04 22:07

一、資產負債表檢查主要檢查:
1、各個科目是否有負數(shù);
2、年初資產合計是否與負債+所有者權益相等
3、年末資產合計是否與負債+所有者權益相等.
利潤表主要檢查:結轉本年利潤憑證借貸方凈額是否等于利潤合計數(shù).
資產負債表與利潤表之間只要檢查資產負債表利潤分配年末數(shù)據(jù)-利潤分配年初數(shù)據(jù)-直接調整入利潤分配的數(shù)據(jù)是否等于利潤表本年累計利潤數(shù)據(jù).
二、利潤表
主營收入-主營成本-營業(yè)稅金及附加+其他業(yè)務利潤-管理費-銷售費-財務費+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出=利潤總額-所得稅=凈利潤.公式不錯,取數(shù)正確就不用擔心利潤表錯.不到年末不用提公積金.
利潤表中的凈利潤+資產負債表中年初未分配利潤=資產負債表中年末未分配利潤.資產負債表中數(shù)據(jù)只要取數(shù)對,別的與利潤表無什么關系.


貸 到票未到 借庫存商品
貸銀行存款

鰻魚啞鈴 追問

2021-11-04 22:30

等到票到了呢

玲老師 解答

2021-11-04 22:34

。前面分錄紅沖按發(fā)票入賬

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好。。一般試算平衡就沒有問題。
2021-11-04 19:06:45
您好,用友U8憑證做好結賬前的步驟,是先固定資產系統(tǒng)提折舊,再憑證記賬,然后結轉期間損益,應收,應付,固定資產系統(tǒng)結賬,最后總賬里結賬。
2016-10-22 21:50:52
是的。結賬之后再進行反結賬反過賬可以修改憑證的。
2017-08-08 16:17:33
你好,可以 的
2016-11-04 13:53:18
你好,快帳問題可以直接咨詢快帳客服,他們會提供操作指導的
2020-01-13 11:13:27
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