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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-17 16:52

老師好,原因是月末盤庫(kù)時(shí)庫(kù)存商品個(gè)別品種數(shù)量比賬面數(shù)量增加,也有減少數(shù)量的管件,增加數(shù)量的金額大,所以待處理財(cái)產(chǎn)損益余額在貸方。結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄  借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用 對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2017-01-17 16:44

你好,看是什么原因,可能是對(duì)的

鄒老師 解答

2017-01-17 17:01

你好,如果是管理原因,可以的

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你好,管理費(fèi)用是損益科目,只有發(fā)生額,期末余額是0的 借方登記發(fā)生的費(fèi)用金額,貸方登記結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的金額
2018-09-14 20:05:21
同學(xué),你好 會(huì)有數(shù)字的
2024-06-06 10:42:59
同學(xué),你好 一般不會(huì)的,管理費(fèi)用應(yīng)該都是在借方
2022-04-01 15:16:41
沒有做損益結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等
2021-05-18 18:05:49
管理費(fèi)用不能有余額 借方負(fù)數(shù)表示紅沖的管理費(fèi)用
2019-08-21 12:51:51
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