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鰻魚夕陽
于2021-11-04 14:06 發(fā)布 ??1131次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-11-04 14:06
同學(xué)你好先做往來借其他應(yīng)收款貸銀行存款
鰻魚夕陽 追問
2021-11-04 14:07
不用直接計入管理費(fèi)用嗎
樸老師 解答
2021-11-04 14:15
對的這個是不用的哦
2021-11-04 14:23
那支付電費(fèi),如何做會計分錄呢
2021-11-04 14:34
借管理費(fèi)用貸銀行存款有發(fā)票的時候才計入
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已支付費(fèi)用,發(fā)票沒有回來,如何掛帳,如何寫會計分錄
答: 同學(xué)你好 先做往來 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
老師,今年用去年非財政撥款結(jié)余的錢支付費(fèi)用,會計分錄為
答: 借上年非財政撥款結(jié)余資金 貸費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沒有銷售來往,只是支付費(fèi)用后,對方給的類似返現(xiàn)的怎么做會計分錄
答: 借銀行存款貸營業(yè)外收入。
用轉(zhuǎn)賬支票支付購車費(fèi)用的會計分錄
討論
公司是種植企業(yè)新簽訂一塊種植地,包含地里附屬物,費(fèi)用為30萬,公司支付這筆款的會計分錄?
老師,請問公司買了坯布直接運(yùn)去染廠染色,支付染色的費(fèi)用怎么做會計分錄?
老師你好,比如A代我公司收取甲公司100000元并且支付甲公司費(fèi)用50000元,但是我們還欠他個人30000元,兩者之間抵消一下,最后A只需要給我們20000元。請問一下這個會計分錄是怎么列出來的
支付不屬于當(dāng)期的費(fèi)用怎么做會計分錄
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 458521 個
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鰻魚夕陽 追問
2021-11-04 14:07
樸老師 解答
2021-11-04 14:15
鰻魚夕陽 追問
2021-11-04 14:23
樸老師 解答
2021-11-04 14:34