
借 應(yīng)收票據(jù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借方是資產(chǎn)增加,貸方應(yīng)該是負(fù)債和所有者權(quán)益增加,資產(chǎn)負(fù)債表才可以平, 貸方主營業(yè)務(wù)收入 怎么就導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表平了呢?
答: 損益類的科目,你月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,本年利潤影響你的未分配利潤,也就是你的主營業(yè)務(wù)收入,月末沒有余額的,借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤
工商年報里資產(chǎn)總額=資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計所有者權(quán)益合計=資產(chǎn)負(fù)債表股東權(quán)益合計營業(yè)總收入=利潤表營業(yè)收入利潤總額=利潤表利潤總額凈利潤=利潤表凈利潤納稅總額=資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)債總額=資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債總額請問老師這個關(guān)系對嗎
答: 你好,納稅總額不對,其他的是正確的 納稅總額是企業(yè)繳納的各項(xiàng)稅款合計金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我們是小規(guī)模,9月份開了專票,10月份交增值稅了,我做的這個分錄對嗎?為什么在資產(chǎn)負(fù)債表里看應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額是負(fù)的呀?還有營業(yè)收入為啥在借方有負(fù)數(shù)呢?
答: 你好,你專票做價稅分離了嗎


蘿卜?? 追問
2021-11-04 10:36
蘿卜?? 追問
2021-11-04 10:39
蘿卜?? 追問
2021-11-04 10:44
佟老師 解答
2021-11-04 10:48