
上季度多交稅費(fèi)第四季度做了抵扣,是在第四季度的季報(bào)上體現(xiàn)還是在17年做賬務(wù)處理呢
答: 你好,在第四季度申報(bào)表體現(xiàn)
老師,運(yùn)輸公司幫客戶拉貨30萬,有8萬是請別的車?yán)?,運(yùn)費(fèi)要給車的車隊(duì),客戶要求開票30萬,那不得多交稅嗎,別的車隊(duì)拉的8萬也要開票嗎?怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,是的,別的公司給你開8萬這發(fā)票做成本,你30萬確認(rèn)收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,誤交稅款留抵扣稅,到時(shí)候怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,填表抵扣就是了 借;應(yīng)交稅費(fèi)(已交稅金) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

