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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-16 19:45

老師,收到發(fā)票用做賬嗎,比如計提10萬 實際支付11萬,借:管理費用 1萬  應付賬款10萬  貸:銀行存款 這樣嗎

甜蜜的烏龜 追問

2017-01-16 19:50

老師那這樣做收到的發(fā)票放哪呢  比如本月付租,下個月收到租金發(fā)票。另外老師,這樣做怎么樣,收到發(fā)票 做沖計提 按實際發(fā)票金額 做:借 管理費用 貸:應付賬款

鄒老師 解答

2017-01-16 19:41

借;管理費用等科目    貸;應付賬款 
借;應付賬款  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-01-16 19:45

是的

鄒老師 解答

2017-01-16 19:51

你好,可以是放在實際收到的當月的

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相關問題討論
借;管理費用等科目 貸;應付賬款 借;應付賬款 貸;銀行存款
2017-01-16 19:41:01
借:稅金及附加貸:應交稅費
2017-04-05 09:17:00
是的,季度末計提,借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交環(huán)境保護稅 下個月繳納時,借:應交稅費—應交環(huán)境保護稅 貸:銀行存款
2018-09-18 11:01:29
借:預付賬款 貸:銀行存款 支付一年的 借:管理費用 貸:預付賬款 確認費用處理
2020-07-01 15:26:23
小規(guī)模才可以減半征收,一般納稅人沒有減半征收優(yōu)惠
2019-02-20 17:56:42
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