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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-02 19:45

您好
請(qǐng)問損益類科目 借方 貸方累計(jì)都錄入了么

艾山江 追問

2021-11-02 19:47

錄入了 ,但是  借貸不平衡

bamboo老師 解答

2021-11-02 19:48

期間損益科目借方金額跟貸方金額應(yīng)該一致啊

艾山江 追問

2021-11-02 19:57

發(fā)生的全是  借方發(fā)生的

bamboo老師 解答

2021-11-02 20:14

期間損益科目 月份要結(jié)轉(zhuǎn)啊 期末沒有余額的

艾山江 追問

2021-11-02 21:38

謝謝老師,辛苦了

bamboo老師 解答

2021-11-02 21:39

不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!

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你好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
2018-06-09 14:49:41
您好 請(qǐng)問損益類科目 借方 貸方累計(jì)都錄入了么
2021-11-02 19:45:10
同學(xué)你好,損益類科目錄入借貸方累計(jì)發(fā)生額,不要錄入余額。
2021-11-02 19:35:14
如果你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,那你資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤就要?jiǎng)恿?,要不然?huì)出現(xiàn)你這種不平的情況
2018-06-06 14:14:53
資產(chǎn)負(fù)債表中的本年利潤期末數(shù)=利潤表凈利潤滑油的本年累計(jì)數(shù),12月份本年利潤數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目(本年利潤無余額了) 第二個(gè)觀點(diǎn)是錯(cuò)的 第三個(gè)觀點(diǎn)是:所有者權(quán)益合計(jì)=資產(chǎn)合計(jì)-負(fù)債合計(jì)(觀點(diǎn)是錯(cuò)的) 第四個(gè)觀點(diǎn)是對(duì)的 也就是資產(chǎn)合計(jì)
2017-05-25 17:38:28
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