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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-02 10:46

借銀行存款貸應交稅費,企業(yè)所得稅
借應交稅費企業(yè)所得稅,借所得稅費用負數(shù)。

???????? 追問

2021-11-02 11:37

計提企業(yè)所得稅:借:所得稅費用 300  貸:應交稅金——應交所得稅300  收到退款:借銀行存款100 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 100 繳納企業(yè)所得稅:借應交稅費-企業(yè)所得稅-100  貸:銀行存款  100  這樣可以?

郭老師 解答

2021-11-02 11:41

好,第一個分錄的金額寫錯了,應該是200,其他的對。l

???????? 追問

2021-11-02 11:48

計提企業(yè)所得稅:借:所得稅費用 200  貸:應交稅金——應交所得稅200  收到退款:借銀行存款100 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 100 繳納企業(yè)所得稅:借應交稅費-企業(yè)所得稅-100  貸:銀行存款  100

郭老師 解答

2021-11-02 11:52

是的是的,是這么做的。

???????? 追問

2021-11-02 14:39

這樣做了之后,為什么應交稅費_企業(yè)所得稅一直掛在貸方呀?實際今天也是繳了200,退了100元的

郭老師 解答

2021-11-02 14:41

你好,借應交稅費,借所得稅費用負數(shù)這個金額填寫100,你沒有做這個分錄紅沖做幾題?

郭老師 解答

2021-11-02 14:41

你沒有做紅沖多計提的這一個。

???????? 追問

2021-11-02 14:44

借:所得稅費用-100,貸:應交稅費_應交所得稅費用-100吧?

郭老師 解答

2021-11-02 14:46

你好,對的是的,是這么做的。

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您好 所得稅退稅申請書范例: Xx稅務局: 我們公司****。 因為zhi納稅申報期內(nèi)在daoxx(xx)是xx(xx),xx(冬至),xx(xx),當投資者個人所得稅的年度最終解決從生產(chǎn)和商業(yè),納稅申報是被扭曲的到xx(xx)。申報成功,和稅收是¥xx,已成功扣除。由于納稅申報期錯誤,需要申請退稅。 批準。 特此聲明!**** 單位 Xx年Xx月Xx日
2020-07-23 08:16:22
同學您好,就是所得稅匯算清繳多交稅款申請退稅
2021-05-20 16:31:33
您好,可以參考一下這些范文https://wenku.baidu.com/view/4ee3d22f0d22590102020740be1e650e53eacf81.html
2020-06-23 08:49:44
你好 按實際情況填寫。 如1季度旺季利潤較高,后市場影響.....
2020-05-25 16:52:39
您好,需要提交,然后一般都是2周時間
2023-06-06 11:20:00
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