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月下獨享
于2021-11-02 10:12 發(fā)布 ??937次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-11-02 10:14
同學你好這個是十月哦
月下獨享 追問
2021-11-02 10:15
老師,意思我現在申報就應該在第30欄填補繳的稅額?
樸老師 解答
2021-11-02 10:20
同學你好嗯本期就是十月所屬期
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老師好,我在11月1日繳納了9月份欠繳的應納增值稅額,現在申報增值稅主表第30行的 本期繳納上期應納稅額 中填寫繳納的欠稅款嗎?這個“本期”代表10月還是11月?
答: 同學你好 這個是十月哦
增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區(qū)別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅應納稅額=增值額*稅率,與增值稅應納稅額=增值稅專用銷項-進項,有什么區(qū)別
答: 您好!上面那個是小規(guī)模的計算方法 下面這個是一般納稅人的
一般納稅人應根據增值稅申報表32欄還是34欄繳納增值稅額?
討論
小規(guī)模納稅公司,現在申報3季度增值稅,增值稅納稅申報表中的12項“本期應納稅額減增額”是什么意思?
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
增值稅納稅申報表欠繳稅額是什么情況
為什么增值稅納稅申報當月繳納增值稅那列會寫著應補退稅額呢
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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月下獨享 追問
2021-11-02 10:15
樸老師 解答
2021-11-02 10:20