
以前年度增值稅加計(jì)遞減額為遞減,今年補(bǔ)遞減,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 也可以把營(yíng)業(yè)外收入改成以前年度損益調(diào)整,也可以做到今年。
收到以前年度增值稅退稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,
答: 你好,具體 是什么原因形成的退稅??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
更正以前年度增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

