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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-11-01 08:58

你好,根據(jù)你提供的圖片,是把收到的貨款給退回了

月半彎 追問

2021-11-01 10:00

老師  這個是所有退貨都是  應(yīng)收賬款 貸方寫負(fù)數(shù)  是吧

鄒老師 解答

2021-11-01 10:03

你好,把收到的貨款給退回了,可以是應(yīng)收賬款借方正數(shù),也可以是應(yīng)收賬款貸方負(fù)數(shù)
兩種方式都是可以的 

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相關(guān)問題討論
你好,根據(jù)你提供的圖片,是把收到的貨款給退回了
2021-11-01 08:58:34
你好,你圈起來的21000計入制造費(fèi)用-工資,是指車間管理人員工資的職工薪酬;24042.2計入應(yīng)付職工薪酬是指員工個人代墊五險一金部分。應(yīng)付職工薪酬是指“應(yīng)發(fā)工資部分”。
2021-06-07 16:49:25
1、收到pos機(jī)刷卡款項,增加其他貨幣資金。 2、收到前期1-2月物業(yè)管理費(fèi),屬于當(dāng)期收入,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入。 而3-6月物業(yè)管理費(fèi),暫時未提供服務(wù),只是預(yù)收了款項,計入預(yù)收賬款當(dāng)中 3、發(fā)票已開具,所以應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)。 如有其他不懂,還可以在真賬實操通達(dá)物業(yè)課程視頻講解進(jìn)行詳細(xì)學(xué)習(xí)。
2019-01-25 16:12:36
你這是尾數(shù)調(diào)整 待轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額是進(jìn)項收到了還沒抵扣,金額有點誤差,調(diào)整相關(guān)的成本費(fèi)用
2019-07-24 10:55:05
這是公允價值變動部分,其他債權(quán)投資的公公允價值計入其他綜合收益。 至少的債券投資公允轉(zhuǎn)其他債權(quán)投資公允
2019-05-06 08:09:21
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