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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-10-31 15:05

你好
這個未交增值稅應(yīng)該改成應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

小云兒 追問

2021-10-31 15:18

老師,沒有你說的這個三級科目

郭老師 解答

2021-10-31 15:18

可以自己增加一個的,你們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候需要用得到。

小云兒 追問

2021-10-31 15:22

這樣做對吧?

郭老師 解答

2021-10-31 15:24

你好是的,這個是正確的。

小云兒 追問

2021-10-31 15:26

那這個195.12下個月怎么處理???

郭老師 解答

2021-10-31 15:28

這個就是你們留著以后抵扣的,你下個月有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況下再結(jié)轉(zhuǎn)。這個分錄只不過是轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方借方和貸方者就抵扣了。

小云兒 追問

2021-10-31 15:39

好的,謝謝老師

小云兒 追問

2021-10-31 15:39

剩下的這個金額可以叫留抵額嗎

郭老師 解答

2021-10-31 16:46

你好是的是的
是這么叫

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你好 這個未交增值稅應(yīng)該改成應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-10-31 15:05:53
你好,請問結(jié)轉(zhuǎn)什么呢
2016-08-11 18:10:27
在未交增值稅的借方表示留抵!你看你的在哪里
2019-01-04 16:08:44
你好,比如應(yīng)交增值稅,損益等
2017-05-31 08:52:33
先前的產(chǎn)品還是按含稅價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-08 15:37:31
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