国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2021-10-29 17:18

你好!這個你們實際沒有負擔,嚴格來說,只需要借其他應收款 貸銀行存款
然后借銀行存款 貸其他應收款

健忘的日記本 追問

2021-10-29 17:22

需要先入費用收到款再沖銷嗎

宋生老師 解答

2021-10-29 17:22

你好!操作是可以這樣。性質差不多

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!這個你們實際沒有負擔,嚴格來說,只需要借其他應收款 貸銀行存款 然后借銀行存款 貸其他應收款
2021-10-29 17:18:19
您好,是計入預付賬款
2021-02-28 18:23:19
一般記其他應付款
2019-05-20 14:55:40
你好,企業(yè)年末未付款未到票的費用,如果是舊準則的時候,可以先做如下分錄: 借:成本費用科目(根據(jù)受益對象確認), 貸:其他應付款。 2、等企業(yè)收到發(fā)票,實際支付的時候,其相關分錄如下: 借:其他應付款, 貸:銀行存款。 根據(jù)新會計準則的資產負債表觀的要求,當實際發(fā)生上述費用時,可一次生計人相關成本及損益,不再進行預提。
2023-12-28 12:48:41
沖紅之前的 按發(fā)票入賬 沒來票之前不能記費用 付款先做預付
2017-12-12 14:48:45
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...