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zhu
于2017-01-14 16:25 發(fā)布 ??3816次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-01-14 16:30
分錄 不是 借:銀行存款,貸:其他應收款嗎
zhu 追問
2017-01-14 16:34
用了其他應收款這個科目,報表其他應收款科目出現(xiàn)負數(shù) ,這樣正常嗎
2017-01-14 16:42
公司屬于小規(guī)模納稅,平時不開發(fā)票,老板每個月都轉(zhuǎn)800.900元進來扣社保費,那是不是用其他應付款科目??
王雁鳴老師 解答
2017-01-14 16:25
您好,分錄,借:銀行存款,貸:其他應付款。
2017-01-14 16:31
您好,如果原來其他應收款有老板的賬戶余額的話,也可以做成借:銀行存款,貸:其他應收款
2017-01-14 16:36
您好,這不正常,如果原來其他應收款沒有老板的賬戶的話,那就要使用其他應付款的。
2017-01-14 16:44
您好,是的。
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法人代表轉(zhuǎn)賬到公戶(用于扣社保) 會計分錄怎樣寫
答: 您好,分錄,借:銀行存款,貸:其他應付款。
你好,老師公司只有法人一人,沒有購買社保(社保在其他地方購買了),工資為零。怎么做賬(會計分錄怎么做)
答: 不需要做賬的,沒有工資,零申報就行。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個人部分社保結(jié)轉(zhuǎn)至公司部分社保會計分錄
答: 你好,學員,這個是什么意思,個人部分社保結(jié)轉(zhuǎn)至公司部分社保,
公司法人自己轉(zhuǎn)賬進來交社保,社保要怎么計提,分錄怎么做?
討論
我公司收到社保轉(zhuǎn)賬的一筆醫(yī)療救助款,會計分錄還去合做?謝謝老師
有人社保醫(yī)保掛靠我們單位 會計分錄怎么寫 他們把錢轉(zhuǎn)賬到我們單位賬戶
從公戶轉(zhuǎn)賬給法人賬戶怎么做會計分錄
不是本單位員工,掛靠社保在我單位,每月現(xiàn)金給法人,求會計分錄
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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zhu 追問
2017-01-14 16:34
zhu 追問
2017-01-14 16:42
王雁鳴老師 解答
2017-01-14 16:25
王雁鳴老師 解答
2017-01-14 16:31
王雁鳴老師 解答
2017-01-14 16:36
王雁鳴老師 解答
2017-01-14 16:44