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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-01-14 16:30

分錄  不是   借:銀行存款,貸:其他應收款嗎

zhu 追問

2017-01-14 16:34

用了其他應收款這個科目,報表其他應收款科目出現(xiàn)負數(shù)  ,這樣正常嗎

zhu 追問

2017-01-14 16:42

公司屬于小規(guī)模納稅,平時不開發(fā)票,老板每個月都轉(zhuǎn)800.900元進來扣社保費,那是不是用其他應付款科目??

王雁鳴老師 解答

2017-01-14 16:25

您好,分錄,借:銀行存款,貸:其他應付款。

王雁鳴老師 解答

2017-01-14 16:31

您好,如果原來其他應收款有老板的賬戶余額的話,也可以做成借:銀行存款,貸:其他應收款

王雁鳴老師 解答

2017-01-14 16:36

您好,這不正常,如果原來其他應收款沒有老板的賬戶的話,那就要使用其他應付款的。

王雁鳴老師 解答

2017-01-14 16:44

您好,是的。

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相關(guān)問題討論
您好,分錄,借:銀行存款,貸:其他應付款。
2017-01-14 16:25:34
不需要做賬的,沒有工資,零申報就行。
2020-04-23 16:04:14
你好,可以按借款處理,借;銀行存款,貸;其他應付款
2019-10-09 08:18:39
你好,學員,這個是什么意思,個人部分社保結(jié)轉(zhuǎn)至公司部分社保,
2021-09-24 09:41:35
你好,有工資就需要做。與一般管理人員的處理沒有區(qū)別。
2017-01-07 17:07:24
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