老師您好,請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù),租賃泳池,交出 問
你好,你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營業(yè)外收入 問
你好,你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致,就改成其他業(yè)務(wù)收入,如果不管一致不一致,根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入 答
記賬公司接回來的爛賬,銀行流水對不上,稅務(wù)系統(tǒng)也 問
你好,這個(gè)你建議你把以后的做對就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。 答
老師,您好我有個(gè)疑問,我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問
你好,這個(gè)讓對方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。 答
老師好,我們找攝影師開票給我們,說要專票的話就要 問
你好,如果不開專票,開普通發(fā)票呢,是收幾個(gè)點(diǎn) 答

公司投建期間,付給基建公司款,但是發(fā)票沒回來,做預(yù)付賬款合適還是其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付款?
答: 先掛在其他應(yīng)收款就可以了
你好,我是大二學(xué)生,寒假在一個(gè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所公司實(shí)習(xí),帶我的老師讓我用鼎信諾導(dǎo)賬,建個(gè)excel.表,在鼎信諾里的對比之前每一年的賬,把當(dāng)前年份的賬單導(dǎo)到它發(fā)生的年份,在excel匯總出來,導(dǎo)的什么一年以內(nèi),2-3年這種,我實(shí)在不懂這是在干嘛,昨天只弄了其他應(yīng)付款,但是今天又給了個(gè)什么審定表,讓弄應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)付款,我不知道什么是審定表,之前沒有涉及過這種審計(jì)工作,只在學(xué)校學(xué)過基礎(chǔ)會(huì)計(jì)課,沒有一點(diǎn)頭緒,想自己學(xué)學(xué),想知道現(xiàn)在做的這個(gè)是什么,請問有什么方法嗎
答: 審定表也就是審計(jì)用的工作底稿的表格,審定表一部分是來自企業(yè)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),比如科目余額表、往來明細(xì)賬、成本費(fèi)用明細(xì)賬等審計(jì)調(diào)賬是根據(jù)審計(jì)程序,查找出會(huì)計(jì)差錯(cuò)才需要調(diào)賬; 一般來說,審定表就是從未審數(shù)經(jīng)過審計(jì)調(diào)整到達(dá)審定數(shù)的過程,再把去年對應(yīng)的數(shù)填在相應(yīng)位置,進(jìn)行兩期的比較,如果有審計(jì)調(diào)整就把數(shù)字填入單科目的審定表并且把審計(jì)分錄,過入試算平衡表。讓看底稿的人對這個(gè)科目的大概情況一目了然。 審計(jì)工作底稿形成于審計(jì)工作全過程 從承接審計(jì)業(yè)務(wù)開始,歷經(jīng)計(jì)劃階段、實(shí)施階段、完成階段,到完成全部約定事項(xiàng)簽發(fā)審計(jì)報(bào)告為止,任何一個(gè)過程中都會(huì)形成一系列的審計(jì)工作底稿。具體地講包括:在審計(jì)計(jì)劃階段獲得有關(guān)被審計(jì)單位基本狀況的資料、營業(yè)執(zhí)照、政府批文、合同章程和協(xié)議、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要等, 由注冊會(huì)計(jì)師自行獲得編制的調(diào)查表、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與重要性評價(jià)初步評估資料、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)程序表、分析性測試表以及由雙方共同簽審計(jì)工作底稿訂的審計(jì)業(yè)務(wù)約定書等等;在審計(jì)實(shí)施階段針對內(nèi)控制度進(jìn)行符合性測試的程序和結(jié)果資料, 針對交易和金額進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試的詢證函、項(xiàng)目明細(xì)表、實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)表或調(diào)節(jié)表、分析性測試表、項(xiàng)目差異調(diào)整表、調(diào)整分錄匯總表、試算平衡表、重分類分錄匯總表、項(xiàng)目審定表等等, 在完成審計(jì)工作階段形成或獲取的期后事項(xiàng)審核表、管理當(dāng)局聲明書、律師聲明書、審計(jì)報(bào)告、已審會(huì)計(jì)報(bào)表等等。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款等年末貸方余額是否一定要調(diào)整為其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款?暫時(shí)無法查明原因
答: 你好 是同一個(gè)客戶下面的話 你想調(diào)整的話 可以的


鄒老師 解答
2017-01-13 21:55
鄒老師 解答
2017-01-13 22:00